КОНФЕРЕНЦИИ
-
15-16 мая 2025 года
Москва -
21 мая 2025 года
Москва -
22-23 мая 2025 года
Москва -
28-29 мая 2025 года
Москва -
5 июня 2025 года
Москва -
6 июня 2025 года
Москва
Поиск
Отчет о Второй конференции «Управление рисками в ритейле»
... выступила с кейсом «Как повысить качество прохождения налоговых проверок: аудит кадрового администрирования и выплат заработной платы». Докладчица ... ... цели аудита кадрового администрирования, а также способы проведения внутреннего кадрового аудита в сжатые сроки. Кроме этого, Татьяна поделилась ...
Изменен: 24.10.2019Путь: Главная / Статьи
Отчет о Второй конференции «Управление рисками в ритейле»
Георгий Адольф , Control&Reporting Director Russia&BUCCA PepsiCo, выступил с кейсом «Интеграция: внутренний контроль, внутренний аудит, управление рисками и бизнес». Спикер рассказал о механизме взаимодействия трех линий защиты на практике, а также плюсах и минусах ...
Изменен: 24.10.2019Путь: Главная / Статьи
Одиннадцатый форум «Внутренний и внешний электронный документооборот»
... руководитель казначейства, Воздушные Ворота Северной Столицы , расскажет о предпосылках и задачах диджитализации компании, о том, как строился внутренний аудит процессов и какие критерии выбора ИТ-решений применялись. В своем докладе Татьяна поделится опытом обоснования экономической эффективности ...
Изменен: 24.10.2019Путь: Главная / Конференции
Вторая конференция «Управление рисками в ритейле»
... программы: 1. Как повысить качество прохождения налоговых проверок: аудит кадрового администрирования Татьяна Федоришина , руководитель ... ... расскажет о специфике кадрового учета и расчета зарплаты при наличии внутренних учетных систем и разнообразии систем мотивации персонала....
Изменен: 04.10.2019Путь: Главная / Конференции
Георгий Адольф, PepsiCo: «Мы полностью интегрировали риск-менеджмент в стратегическое планирование организации»
... бизнес-процессах компании. В некоторых компаниях три линии защиты работают вместе очень гармонично. Например, при независимом оценивании процессов внутренний аудит может выявить потенциальные области для мошенничества, отсутствие контролей, процессную неэффективность и так далее. О них сообщают ...
Изменен: 27.09.2019Путь: Главная / Статьи
Исакова Ксения
Образование: В 2017 году окончила магистратуру в НИУ ВШЭ по специальности «Системная семейная психотерапия». В 2019 году – изучала внутренний аудит: риск-ориентированный подход в EY. В 2017 – риск-менеджмент в CFO Russia. В 2016 году – внутренний контроль и внутренний аудит в PWC. В 2016 году – ...
Изменен: 23.09.2019Путь: Главная / Конференции / Спикеры
Шаклеина Галина
... управления рисками. Имеет более 12 лет опыта в области риск-менеджмента, внутреннего контроля, финансового менеджмента, бизнес-планирования ... ... пищевой промышленности и сельском хозяйстве; инвестиционном консалтинге; аудите. Свою карьеру начала в сфере оценки привлекательности инвестиционных ...
Изменен: 12.09.2019Путь: Главная / Конференции / Спикеры
Отчет о Второй конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
В панельной дискуссии «Взаимосвязь риск-менеджмента, внутреннего контроля и внутреннего аудита в компании» приняли участие: Олег Скородумов , директор по управлению рисками в регионе СНГ «ДАНОН ...
Изменен: 21.08.2019Путь: Главная / Статьи
Отчет о Второй конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
Место служб управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в организационной структуре компании рассмотрела Анна Антипова , риск-менеджер «Инвитро». Спикер ...
Изменен: 21.08.2019Путь: Главная / Статьи
Отчет о Второй конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
Юлия Белякова , независимый эксперт, выступила с докладом «Аудит: переход от контроля к оценке эффективности деятельности». Докладчица обратила внимание на необходимость законодательных изменений ...
Изменен: 21.08.2019Путь: Главная / Статьи
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате